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Wenn Sie Skonto- oder Differenzbeträge manuell ausbuchen müssen, z.B. weil die Ausbuchungsangaben im jeweiligen Erlös- bzw. Aufwandskonto der Ausgangs- bzw. Eingangsrechnung abweichend hinterlegt sind, folgen Sie einfach der kleinen Anleitung:
- Rufen Sie das Arbeitsgebiet Belege / Buchen auf und öffnen die entsprechende Erfassungsgruppe. Markieren Sie den gewünschten Beleg indem Sie einmal auf den Beleg klicken.
- Wechsel Sie auf die Registerkarte Offene Posten und machen einen Rechtsklick auf den Betrag im Feld Ausbuchung.
- Durch ein Klick mit der rechten Maustaste öffnet sich das Kontextmenü, hier klicken Sie nun auf den Befehl Ausbuchen....
- In der Maske Ausbuchen hinterlegen Sie die notwendigen Angaben, wie Kontonummer, Steuerschlüssel, Bruttobetrag usw.. Nachdem Sie alle Angaben eingetragen haben, kontrollieren Sie bitte das Feld Noch zu Buchen. Ist der Betrag Null und die Buchungszeile hat den Status OK, klicken Sie auf die Schaltfläche Bestätigen/Schließen.
- Klicken Sie nun noch auf Buchung speichern.